Cel szkolenia
Porównamy legalne narzędzia optymalizacji: estoński CIT, ryczałt w PIT, fundację rodzinną (wraz z kontrowersjami wokół niej) oraz ulgi B+R, na ekspansję i na sponsoring. Omówimy też koszt hipotetycznych odsetek w spółce, czyli dodatkowy koszt podatkowy od dopłat i zysku przekazanego na kapitał.
Ocenisz, która forma opodatkowania i które ulgi pasują do Twojej firmy, i zaplanujesz podatki z głową. Dowiesz się, jak korzystać z ulg zgodnie z przepisami i wykorzystywać dostępne możliwości.
Bez tej wiedzy łatwo wybrać niedopasowaną formę opodatkowania albo pominąć ulgę, do której masz prawo. Możesz też przepłacić podatek lub wpaść w pułapki interpretacyjne.
Organy podatkowe mogą zakwestionować działania nastawione wyłącznie na korzyść podatkową (klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania, art. 119a Ordynacji podatkowej). Naruszenie warunków estońskiego CIT lub błędne rozliczenie ulgi oznacza zapłatę zaległego podatku z odsetkami.
Program szkolenia
1Estoński CIT – dla kogo może być dobrym rozwiązaniem?
2Fundacja rodzinna i związane z nią kontrowersje
3Ryczałtowe opodatkowanie PIT
4Zasady korzystania z ulg w podatkach dochodowych
- ulga B+R
- ulga na ekspansję
- ulga na sponsoring
5Koszty hipotetycznych odsetek w spółce
6Każdy uczestnik otrzyma dostęp do nagrania szkolenia na 12 miesięcy.
Harmonogram
09:45
Rozpoczęcie logowania przez uczestników
10:00 - 13:00
Szkolenie
Przerwy ustalane są przez wykładowcę w trakcie szkolenia
Prowadzący
Łukasz Chłond
Doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego; specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów klientów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, a także w kreowaniu rozwiązań pozwalających na legalną optymalizację obciążeń podatkowych; doświadczony trener, współpracuje z liderami polskiego rynku szkoleń podatkowych; autor licznych publikacji w prasie codziennej oraz branżowej.